Dados do Empenho:

Número:11030014

Valor Total do Empenho:R$ 49.928,80

Valor Total Liquidado:R$ 21.552,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.376,80

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:081025012308

Valor Total do Contrato:R$ 143.192,60

Valor Empenhado:R$ 143.192,60

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 11030014.001

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 127319

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.776,00

Valor Líquido: R$ 10.646,69

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 10/04/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 127319.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19335MANTEIGA COM SAL - MANTEIGA PURA COM SAL EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POTES DE 500G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CREME DE LEITE E SAL. NÃO DEVERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONSERVANTES, CORANTES ARTIFICIAIS E AROMATIZANTES. VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO (POTE)R$ 35,92300,00R$ 10.776,00
Total BrutoR$ 10.776,00
Total LiquidoR$ 10.776,00
NÚMERO DA NOTA: 127319

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 07/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.41.600.131/0001-97.55.001.000127319.1.13819616.8

Número do Protocolo: 0405100

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 10.776,001,20%R$ 129,31
Total das Retenções: R$ 129,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004015930/04/2025R$ 10.776,00