Dados do Empenho:

Número:02010671

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 5.844,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,17

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022070401

Valor Total do Contrato:R$ 152.619,03

Valor Empenhado:R$ 104.568,74

Saldo a empenhar:R$ 48.050,29

Liquidação: 02010671.002

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793401

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.391,60

Valor Líquido: R$ 1.391,60

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 11/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 793401, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.391,601,00R$ 1.391,60
Total BrutoR$ 1.391,60
Total LiquidoR$ 1.391,60
NÚMERO DA NOTA: 793401

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 668Y302889942461599D

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2504003825/04/2025R$ 1.391,60