Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 50.293,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.349,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.016.201,21

Saldo a empenhar:R$ 1.508.563,60

Liquidação: 02010672.003

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793382

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.878,37

Valor Líquido: R$ 10.878,37

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 11/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 793382, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.563,311,00R$ 7.563,31
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.315,061,00R$ 3.315,06
Total BrutoR$ 10.878,37
Total LiquidoR$ 10.878,37
NÚMERO DA NOTA: 793382

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 343C907770726950899S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2804000228/04/2025R$ 10.878,37