Dados do Empenho:

Número:03020494

Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.820,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

Liquidação: 03020494.004

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 297

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 750,00

Valor Líquido: R$ 750,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 11/04/2025


Histórico:

Valor referente à confecção de material de sinalização visual utilizado na revitalização do Centro de Esporte e Lazer Agacil Camurça. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25098PLACA DE VIDRO DE 10MM NO TAM 70X50CM COM IMPRESSÃO DIGITAL UV EM VERSO COM 4 PROLONGADORES E ESPAÇADOR DE AÇO EM INOX P/ VIDRO 25MM X 50MM INSTALADA (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 750,001,00R$ 750,00
Total BrutoR$ 750,00
Total LiquidoR$ 750,00
NÚMERO DA NOTA: 297

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0905017009/05/2025R$ 750,00