- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09050170
Número:03020494
Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 153.430,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.820,00
Pagamento 09050170
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 750,00
Valor Líquido Pago: R$ 750,00
Histórico: