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- Liquidação Nº 02010614.003
Número:02010614
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.535,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.464,29
Liquidação: 02010614.003
Liquidada em: 22/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300359673737
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.191,41
Valor Líquido: R$ 8.093,11
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 8.191,41 | 1,00 | R$ 8.191,41 | |
Total Bruto | R$ 8.191,41 | ||||
Total Liquido | R$ 8.191,41 |