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- Liquidação Nº 02010454.003
Número:02010454
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.148,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.851,40
Liquidação: 02010454.003
Liquidada em: 22/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300357181066
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.929,87
Valor Líquido: R$ 2.894,71
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 2.929,87 | 1,00 | R$ 2.929,87 | |
Total Bruto | R$ 2.929,87 | ||||
Total Liquido | R$ 2.929,87 |