Dados do Empenho:

Número:02010710

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.066,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.933,14

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Liquidação: 02010710.009

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 79212

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.966,62

Valor Líquido: R$ 2.966,62

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REMARCADAS: PASSAGENS AÉREAS DO SR. RODRIGO PESSOA MOTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO GOVERNO , MATRÍCULA 56112 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE COM SAÍDA PARA O DIA 31/03/2025, E RETORNO NO DIA SEGUINTE 01/04/2025 REMARCADA DE 8:30H PARA 13:05 H .NA FINALIDADE DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS. PASSAGENS AÉREAS SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE COM SAÍDA NO DIA 31/03/2025 REMARCADA DE 14:10H PARA 22:30H, E RETORNO NO DIA SEGUINTE 01/04/2025 .NA FINALIDADE DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 2.966,621,00R$ 2.966,62
Total BrutoR$ 2.966,62
Total LiquidoR$ 2.966,62
NÚMERO DA NOTA: 79212

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: E373LF0P

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.