Dados do Empenho:

Número:02010768

Valor Total do Empenho:R$ 1.428.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 790.742,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 637.590,57

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010768.006

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 140

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 112.671,42

Valor Líquido: R$ 107.939,22

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

Ref. a serviços médicos e hospitalares. Processo de Inexigibilidade de nº 149022110101IL e nº de contrato 1490.22.11.03.01. Competência Fevereiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15515PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (MÊS)R$ 41.714,931,00R$ 41.714,93
#23093CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: PEDIATRIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA PEDIÁTRICA, PROCTOLOGIA, UROLOGIA E OBSTETRÍCIA. (MÊS)R$ 3.569,701,00R$ 3.569,70
#23096DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (MÊS)R$ 7.104,471,00R$ 7.104,47
#23097DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA (MÊS)R$ 23.262,801,00R$ 23.262,80
#23095DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO (MÊS)R$ 37.019,521,00R$ 37.019,52
Total BrutoR$ 112.671,42
Total LiquidoR$ 112.671,42
NÚMERO DA NOTA: 140

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 112.671,423,00%R$ 3.380,14
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 112.671,421,20%R$ 1.352,06
Total das Retenções: R$ 4.732,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505004305/05/2025R$ 112.671,42