Dados do Empenho:

Número:02010768

Valor Total do Empenho:R$ 1.428.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 790.742,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 637.590,57

Dados da Liquidação:

Número:02010768.006

Valor Total da Liquidação:R$ 112.671,42

Valor Total Liquidado:R$ 107.939,22

Pagamento 05050043

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)

Valor Total: R$ 112.671,42

Valor do ISS: R$ 3.380,14

Valor do IRRF: R$ 1.352,06

Valor Líquido Pago: R$ 107.939,22


Histórico:

Ref. a serviços médicos e hospitalares. Processo de Inexigibilidade de nº 149022110101IL e nº de contrato 1490.22.11.03.01. Competência Fevereiro/2025