Dados do Empenho:

Número:11030007

Valor Total do Empenho:R$ 5.833,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.833,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:0810250124232

Valor Total do Contrato:R$ 469.037,00

Valor Empenhado:R$ 469.037,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 11030007.001

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 127448

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.018,00

Valor Líquido: R$ 1.005,78

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 15/04/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 127448.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31729FEIJÃO PRETO TIPO I. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS. GRÃO ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRO-ORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 10,18100,00R$ 1.018,00
Total BrutoR$ 1.018,00
Total LiquidoR$ 1.018,00
NÚMERO DA NOTA: 127448

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.41.600.131/0001-97.55.001.000127448.1.17921214.9

Número do Protocolo: 223250035611699

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 1.018,001,20%R$ 12,22
Total das Retenções: R$ 12,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2504000625/04/2025R$ 1.018,00