Dados do Empenho:

Número:11030007

Valor Total do Empenho:R$ 5.833,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.833,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11030007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.018,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.005,78

Pagamento 25040006

Pago em: 25/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.018,00

Valor do IRRF: R$ 12,22

Valor Líquido Pago: R$ 1.005,78


Histórico:

Nota Fiscal n.º 127448. - ABRIL/25