Dados do Empenho:

Número:03020506

Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60

Valor Total Liquidado:R$ 441.995,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.339,71

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 23.243.721,33

Saldo a empenhar:R$ 9.957.204,27

Liquidação: 03020506.002

Liquidada em: 06/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13447

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 433.960,84

Valor Líquido: R$ 414.917,73

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 15/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13447 - FEVEREIRO - COAPH USAMA/24H/ UNID. URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5245,177773R$ 115.452,70
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.772,4837,815274R$ 104.842,09
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,3664,041665R$ 213.666,05
Total BrutoR$ 433.960,84
Total LiquidoR$ 433.960,84
NÚMERO DA NOTA: 13447

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 497149173

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 544.088,942,00%R$ 10.881,78
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 544.088,941,50%R$ 8.161,33
Total das Retenções: R$ 19.043,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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