- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050165
Número:03020506
Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60
Valor Total Liquidado:R$ 584.157,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.177,99
Número:03020506.002
Valor Total da Liquidação:R$ 433.960,84
Valor Total Liquidado:R$ 414.917,73
Pagamento 08050165
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 433.960,84
Valor do ISS: R$ 10.881,78
Valor do IRRF: R$ 8.161,33
Valor Líquido Pago: R$ 414.917,73
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13447 - FEVEREIRO - COAPH USAMA/24H/ UNID. URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.