Dados do Empenho:

Número:02010359

Valor Total do Empenho:R$ 186.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.369,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.630,98

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010359.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.432,04

Valor Líquido: R$ 7.432,04

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 7.432,041,00R$ 7.432,04
Total BrutoR$ 7.432,04
Total LiquidoR$ 7.432,04
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604010316/04/2025R$ 7.432,04