Dados do Empenho:

Número:02010124

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.539,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.460,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010124.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.670,86

Valor Líquido: R$ 4.670,86

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

REF. MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 4.670,861,00R$ 4.670,86
Total BrutoR$ 4.670,86
Total LiquidoR$ 4.670,86
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604005816/04/2025R$ 4.670,86