Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.237,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 467.762,04

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010420.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 155.539,88

Valor Líquido: R$ 150.919,88

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 155.539,881,00R$ 155.539,88
Total BrutoR$ 155.539,88
Total LiquidoR$ 155.539,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 3.450,00
Salário FamíliaReterR$ 1.170,00
Total das Retenções: R$ 4.620,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604009516/04/2025R$ 155.539,88