Dados do Empenho:

Número:03020507

Valor Total do Empenho:R$ 830.679,20

Valor Total Liquidado:R$ 633.342,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.336,61

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75

Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28

Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47

Liquidação: 03020507.002

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4220

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 208.262,18

Valor Líquido: R$ 193.220,93

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 16/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 4220 - MARÇO - COOCIRURGE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21161CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.790,8254,059146R$ 150.869,35
#21159CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.462,4223,307489R$ 57.392,83
Total BrutoR$ 208.262,18
Total LiquidoR$ 208.262,18
NÚMERO DA NOTA: 4220

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 371653594

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 429.749,752,00%R$ 8.595,00
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 429.749,751,50%R$ 6.446,25
Total das Retenções: R$ 15.041,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505004905/05/2025R$ 208.262,18