Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75

Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28

Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47

Empenho:03020507

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/08/2024 a 01/08/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total do Empenho:R$ 830.679,20

Valor Total Liquidado:R$ 633.342,59

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.336,61

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.272.126,77


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a execução de serviços CIRURGIÕES médicos através de plantões médicos destinados ao Hospital Municipal Dr João Elísio de Holanda, conforme Contrato de nº 1492.22.08.01.01, oriundo do Pregão Eletrônico n° 14.105/2021 e Ata de Registro de Preço n° 14.032/2022, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21159 CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.462,42160,00R$ 393.987,200,00114,41686145,583139
#21160 CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.544,8440,00R$ 101.793,600,006,56301233,436988
#21161 CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.790,82120,00R$ 334.898,400,00120,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020507.00410/07/20254295R$ 303.100,26
R$ 0,00
03020507.00318/06/20254248R$ 6.244,29
R$ 0,00
03020507.00229/04/20254220R$ 208.262,18
R$ 0,00
03020507.00110/04/20254201R$ 115.735,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/04/202515040026FMS - HMM03020507COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4201R$ 115.735,86
05/05/202505050049FMS - HMM03020507COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4220R$ 208.262,18
24/06/202524060058FMS - HMM03020507COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4248R$ 6.244,29
14/07/202514070018FMS - HMM03020507COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4295R$ 303.100,26
Lista de Anulações
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