Dados do Empenho:

Número:02010787

Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.330.031,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.213.188,00

Dados da Licitação:

Número:15.001/2022DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 36.654.816,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 38.390.984,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122120601

Valor Total do Contrato:R$ 38.390.984,00

Valor Empenhado:R$ 16.851.912,40

Saldo a empenhar:R$ 21.539.071,60

Liquidação: 02010787.005

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 887

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 438.162,00

Valor Líquido: R$ 438.162,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 22/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 887, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24093PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO PARA OFERTA NO RESTAURANTE POPULAR, SERVIDAS EM BANDEJAS APROPRIADAS OU PRATO, EM SALÃO EQUIPADO COM MOBÍLIA ADEQUADA PARA CONSUMO NO LOCAL, PARA FAMÍLIAS E GRUPOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E IDENTIFICADAS PELA SASC. (REFEIÇÃO)R$ 14,1815.000,00R$ 212.700,00
#24094PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, SERVIDAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, VOLTADAS PARA FAMÍLIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. DIFERENTEMENTE DOS RESTAURANTES POPULARES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS NÃO DISPÕEM DE ESPAÇO PARA CONSUMO NO LOCAL E O ACESSO AO SERVIÇO SE DÁ POR MEIO DO ENCAMINHAMENTO E REFERENCIAMENTO DOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJOS PÚBLICOS SÃO CADASTRADOS E IDENTIFICADOS NO ATO DA RECEPÇÃO DA REFEIÇÃO. (REFEIÇÃO)R$ 14,1815.900,00R$ 225.462,00
Total BrutoR$ 438.162,00
Total LiquidoR$ 438.162,00
NÚMERO DA NOTA: 887

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 126020116

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.