Dados do Empenho:

Número:02010728

Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.540,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.990,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121518

Valor Total do Contrato:R$ 512.360,00

Valor Empenhado:R$ 210.210,00

Saldo a empenhar:R$ 302.150,00

Liquidação: 02010728.005

Liquidada em: 05/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 95

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.990,00

Valor Líquido: R$ 2.990,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 24/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 95 - MARÇO - MARCELO RODRIGUES AUGUSTO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32178EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO)R$ 2.990,001,00R$ 2.990,00
Total BrutoR$ 2.990,00
Total LiquidoR$ 2.990,00
NÚMERO DA NOTA: 95

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605010206/05/2025R$ 2.990,00