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- Liquidação Nº 02010728.005
Número:02010728
Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.540,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.990,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121518
Valor Total do Contrato:R$ 512.360,00
Valor Empenhado:R$ 210.210,00
Saldo a empenhar:R$ 302.150,00
Liquidação: 02010728.005
Liquidada em: 05/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 95
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.990,00
Valor Líquido: R$ 2.990,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 24/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 95 - MARÇO - MARCELO RODRIGUES AUGUSTO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#32178 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
Total Bruto | R$ 2.990,00 | ||||
Total Liquido | R$ 2.990,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0