Dados do Empenho:

Número:17020010

Valor Total do Empenho:R$ 18.574,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.542,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32,00

Dados da Licitação:

Número:14.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.104.963,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.846.998,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025010801

Valor Total do Contrato:R$ 124.373,00

Valor Empenhado:R$ 23.324,00

Saldo a empenhar:R$ 101.049,00

Liquidação: 17020010.002

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 244676

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.995,30

Valor Líquido: R$ 16.791,36

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 24/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.024/2023 e ata de registro de preço nº14.002/2024, sob contrato nº1490.25.01.08.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4753SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX – CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 12 COM BALÃO (5CC) (UNIDADE)R$ 2,1093,00R$ 195,30
#4765SONDA URETRAL – DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S. Nº 08. (UNIDADE)R$ 0,5630.000,00R$ 16.800,00
Total BrutoR$ 16.995,30
Total LiquidoR$ 16.995,30
NÚMERO DA NOTA: 244676

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.09.485.574/0001-71.55.001.000244676.1.00515015.1

Número do Protocolo: 223250037501118

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.995,301,20%R$ 203,94
Total das Retenções: R$ 203,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905013919/05/2025R$ 16.995,30