Liquidação: 02011078.004

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.202.023,56

Valor Líquido: R$ 1.202.023,56

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 22/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 1.202.023,561,00R$ 1.202.023,56
Total BrutoR$ 1.202.023,56
Total LiquidoR$ 1.202.023,56
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.202.023,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2204004222/04/2025R$ 1.202.023,56