Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02011078

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.605.937,93

Valor Total Anulado:R$ 1.100.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.794.062,07


Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL


Descrição:

Despesa com pagamento dos juros e encargos sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00044-3, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011078.00324/03/2025R$ 1.088.464,06
R$ 0,00
02011078.00224/02/2025R$ 1.373.403,45
R$ 0,00
02011078.00122/01/2025R$ 1.144.070,42
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/01/202522010074SEFIN02011078BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 1.144.070,42
24/02/202524020056SEFIN02011078BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 1.373.403,45
24/03/202524030176SEFIN02011078BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 1.088.464,06
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0104000201/04/2025PARCIALR$ 1.100.000,00