Dados do Empenho:

Número:02010253

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.884,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.115,71

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010253.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.565,69

Valor Líquido: R$ 13.764,34

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.565,691,00R$ 18.565,69
Total BrutoR$ 18.565,69
Total LiquidoR$ 18.565,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.430,13
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.360,96
RPPS a RecolherReterR$ 1.010,26
Total das Retenções: R$ 4.801,35
Total Pago: R$ 18.565,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904001529/04/2025R$ 18.565,69