Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.376,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 731.623,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.012

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.632,71

Valor Líquido: R$ 62.999,81

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

REF. COMISSIONADOS 2 / 2025-PGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 88.632,711,00R$ 88.632,71
Total BrutoR$ 88.632,71
Total LiquidoR$ 88.632,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.687,68
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.081,28
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.030,29
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 369,60
Pensão AlimentíciaPagarR$ 4.974,33
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.813,74
Total das Retenções: R$ 25.632,90
Total Pago: R$ 88.632,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904007129/04/2025R$ 88.632,71