Dados do Empenho:

Número:02010810

Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.090,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.069,91

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:041022070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 20.962,94

Saldo a empenhar:R$ 213.400,51

Liquidação: 02010810.003

Liquidada em: 05/05/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793402

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 226,73

Valor Líquido: R$ 226,73

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS MARÇO 2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 226,731,00R$ 226,73
Total BrutoR$ 226,73
Total LiquidoR$ 226,73
NÚMERO DA NOTA: 793402

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 196Q.8423.9519.6802099-V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0805006408/05/2025R$ 226,73