Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:041022070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 20.962,94

Saldo a empenhar:R$ 213.400,51

Empenho:02010810

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52

Valor Total Liquidado:R$ 379,69

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.780,83

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 67.144,42


Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO PROCESSADO PARA O CARRO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA GERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ PELO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº0410.22.07.04.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº01.012/2022..


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040521.050,00R$ 7.392,550,000,001.050,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855140,00R$ 767,970,000,00140,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010810.00213/03/2025776540R$ 199,26
R$ 0,00
02010810.00111/03/2025768070R$ 180,43
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/03/202513030004PGM02010810NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768070R$ 180,43
18/03/202518030030PGM02010810NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776540R$ 199,26
Lista de Anulações
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