Dados do Empenho:

Número:03030017

Valor Total do Empenho:R$ 40.262,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.519,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030017.002

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.555,37

Valor Líquido: R$ 4.555,37

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

FOPAG REF ABR25 - AUX DOENCA - EFETIVOS AG ENDEMIAS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.555,371,00R$ 4.555,37
Total BrutoR$ 4.555,37
Total LiquidoR$ 4.555,37
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.555,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904049229/04/2025R$ 4.555,37