Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.281,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.718,03

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010703.008

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.467,98

Valor Líquido: R$ 1.467,98

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

Fopag.estag 03.comp.abril/25-Sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE)R$ 1.467,981,00R$ 1.467,98
Total BrutoR$ 1.467,98
Total LiquidoR$ 1.467,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.467,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904001329/04/2025R$ 1.467,98