Dados do Empenho:

Número:02010704

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.287,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.712,76

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010704.009

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.620,72

Valor Líquido: R$ 24.994,63

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Abri/2025. - [Semic].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.620,721,00R$ 30.620,72
Total BrutoR$ 30.620,72
Total LiquidoR$ 30.620,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.019,28
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.606,81
Total das Retenções: R$ 5.626,09
Total Pago: R$ 30.620,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904105529/04/2025R$ 30.620,72