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- Pagamento Nº 29041055
Número:02010704
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 141.287,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.712,76
Número:02010704.009
Valor Total da Liquidação:R$ 30.620,72
Valor Total Liquidado:R$ 24.994,63
Pagamento 29041055
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 30.620,72
Valor Líquido Pago: R$ 24.994,63
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Abri/2025. - [Semic].