Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 322.913,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.086,06

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010826.007

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.403,11

Valor Líquido: R$ 38.799,67

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

Fopga. comissionados.comp.abril/25-funcult
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.403,111,00R$ 49.403,11
Total BrutoR$ 49.403,11
Total LiquidoR$ 49.403,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 3.878,45
IRRF – Retido na Fonte *ReterR$ 6.533,69
Vale TransporteReterR$ 191,30
Total das Retenções: R$ 10.603,44
Total Pago: R$ 49.403,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004023130/04/2025R$ 49.403,11