Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.443.704,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.824.367,87

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.256.635,76

Saldo a empenhar:R$ 18.757.462,94

Liquidação: 02010541.004

Liquidada em: 12/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2633

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 729.273,48

Valor Líquido: R$ 617.694,65

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 02/05/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 71° medição, correspondente ao período de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,20174.276,30R$ 34.855,26
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,5886.318,50R$ 50.064,73
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 141,823,69R$ 523,32
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 291,68949,58R$ 276.973,49
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 2,01131.383,40R$ 264.080,63
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,66284,50R$ 756,77
#16897ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,545.310,00R$ 2.867,40
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 115,98658,10R$ 76.326,44
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 23,58968,00R$ 22.825,44
Total BrutoR$ 729.273,48
Total LiquidoR$ 729.273,48
NÚMERO DA NOTA: 2633

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 726811514

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 729.273,485,00%R$ 36.463,67
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 364.636,7411,00%R$ 40.110,04
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 729.273,484,80%R$ 35.005,12
Total das Retenções: R$ 111.578,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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