Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.209.634,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.058.438,09

Dados da Liquidação:

Número:02010541.004

Valor Total da Liquidação:R$ 729.273,48

Valor Total Liquidado:R$ 617.694,65

Pagamento 14050157

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 729.273,48

Valor do INSS: R$ 40.110,04

Valor do ISS: R$ 36.463,67

Valor do IRRF: R$ 35.005,12

Valor Líquido Pago: R$ 617.694,65


Histórico:

serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 71° medição, correspondente ao período de março/2025.