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- Liquidação Nº 02011128.004
Número:02011128
Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92
Valor Total Liquidado:R$ 36.836,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.303,86
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010202
Valor Total do Contrato:R$ 166.233,32
Valor Empenhado:R$ 166.233,32
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02011128.004
Liquidada em: 07/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2152
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.431,18
Valor Líquido: R$ 6.251,75
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Fornecimento de quentinhas para a Usina de Asfalto, durante o mês de abril de 2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 12,94 | 497,00 | R$ 6.431,18 | |
Total Bruto | R$ 6.431,18 | ||||
Total Liquido | R$ 6.431,18 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 6.431,18 | 2,79% | R$ 179,43 |