Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010202

Valor Total do Contrato:R$ 166.233,32

Valor Empenhado:R$ 166.233,32

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02011128

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92

Valor Total Liquidado:R$ 36.836,06

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.303,86

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Fornecimento de refeições prontas do tipo lanches e quentinhas, para a Usina de Asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.02.02, decorrente do pregão eletrônico 01.024/2023, ata de registro de preço 01.003/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19580 LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE)R$ 4,99370,00R$ 1.846,300,00370,000,00
#19581 REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,943.423,00R$ 44.293,620,002.704,00719,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011128.00407/05/20252152R$ 6.431,18
R$ 6.431,18
02011128.00325/04/20252133R$ 6.884,08
R$ 0,00
02011128.00201/04/20252103R$ 6.314,72
R$ 0,00
02011128.00117/03/20252091R$ 9.455,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/03/202524030161SEINFRA02011128MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2091R$ 9.455,02
04/04/202504040142SEINFRA02011128MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2103R$ 6.314,72
13/05/202513050010SEINFRA02011128MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2133R$ 6.884,08
Lista de Anulações
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