Dados do Empenho:

Número:05030082

Valor Total do Empenho:R$ 122.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.500,00

Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00

Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00

Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00

Liquidação: 05030082.002

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 661

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.250,00

Valor Líquido: R$ 15.250,00

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 05/05/2025


Histórico:

Serviços Prestados em Abril/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19882LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 3.050,005,00R$ 15.250,00
Total BrutoR$ 15.250,00
Total LiquidoR$ 15.250,00
NÚMERO DA NOTA: 661

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 141060985

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.