Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.862,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.637,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.004

Liquidada em: 12/05/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.454,19

Valor Líquido: R$ 6.376,75

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 07/05/2025


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Abril/2025. O valor total refere-se a soma de R$ 6.376,75 da fatura + R$ 77,44 da retenção do IR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 10.500,000,614684R$ 6.454,19
Total BrutoR$ 6.454,19
Total LiquidoR$ 6.454,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.