Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.794,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.705,69

Dados da Liquidação:

Número:03020064.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.454,19

Valor Total Liquidado:R$ 6.376,75

Pagamento 19050060

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.454,19

Valor Líquido Pago: R$ 6.376,75


Histórico:

mês de Abril/2025