Dados do Empenho:

Número:02011149

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.912,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74

Valor Empenhado:R$ 64.087,22

Saldo a empenhar:R$ 53.094,52

Liquidação: 02011149.004

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804615

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 730,14

Valor Líquido: R$ 730,14

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 08/05/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 730,141,00R$ 730,14
Total BrutoR$ 730,14
Total LiquidoR$ 730,14
NÚMERO DA NOTA: 804615

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 773Q.6320.6916.6427199-I

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405017014/05/2025R$ 730,14