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- Pagamento Nº 14050170
Número:02011149
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 3.617,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.912,65
Pagamento 14050170
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 730,14
Valor Líquido Pago: R$ 730,14
Histórico:
ABRIL/25