Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010076.007

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.930,38

Valor Líquido: R$ 4.630,04

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% - COMPENTÊNCIA ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.930,381,00R$ 6.930,38
Total BrutoR$ 6.930,38
Total LiquidoR$ 6.930,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 381,55
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.086,31
RPPS a RecolherReterR$ 832,48
Total das Retenções: R$ 2.300,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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