Dados do Empenho:

Número:02010550

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 5.323,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.577,43

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 103.855,00

Saldo a empenhar:R$ 130.508,45

Liquidação: 02010550.004

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804629

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.057,54

Valor Líquido: R$ 1.057,54

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 12/05/2025


Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,3325167,00R$ 1.057,54
Total BrutoR$ 1.057,54
Total LiquidoR$ 1.057,54
NÚMERO DA NOTA: 804629

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 359Y.1927.8996.8503699-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205015722/05/2025R$ 1.057,54