- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22050157
Número:02010550
Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97
Valor Total Liquidado:R$ 5.323,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.577,43
Número:02010550.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.057,54
Valor Total Liquidado:R$ 1.057,54
Pagamento 22050157
Pago em: 22/05/2025Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.057,54
Valor Líquido Pago: R$ 1.057,54
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.