Dados do Empenho:

Número:02010550

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 5.323,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.577,43

Dados da Liquidação:

Número:02010550.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.057,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.057,54

Pagamento 22050157

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.057,54

Valor Líquido Pago: R$ 1.057,54


Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.