Dados do Empenho:

Número:02010366

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.278,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.721,66

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010366.005

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 836,62

Valor Líquido: R$ 836,62

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 836,621,00R$ 836,62
Total BrutoR$ 836,62
Total LiquidoR$ 836,62
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905021219/05/2025R$ 836,62