Dados do Empenho:

Número:03020455

Valor Total do Empenho:R$ 325.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 325.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.051/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.627.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.254.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224012501

Valor Total do Contrato:R$ 7.254.000,00

Valor Empenhado:R$ 4.274.291,45

Saldo a empenhar:R$ 2.979.708,55

Liquidação: 03020455.002

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 429

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 72.920,25

Valor Líquido: R$ 59.377,70

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 12/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 429, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27358DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,5011.218,50R$ 72.920,25
Total BrutoR$ 72.920,25
Total LiquidoR$ 72.920,25
NÚMERO DA NOTA: 429

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS9999 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEISExtraorçamentárioR$ 270.851,005,00%R$ 13.542,55
Total das Retenções: R$ 13.542,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205005322/05/2025R$ 72.920,25