Dados do Empenho:

Número:16040020

Valor Total do Empenho:R$ 2.319.988,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50

Valor Empenhado:R$ 40.550.717,53

Saldo a empenhar:R$ 521.917,97

Liquidação: 16040020.001

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.319.988,80

Valor Líquido: R$ 2.319.988,80

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 16/04/2025


Histórico:

Relançamento do valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01. Período de 01 de Janeiro à 31 de Março de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5501ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 2.319.988,801,00R$ 2.319.988,80
Total BrutoR$ 2.319.988,80
Total LiquidoR$ 2.319.988,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.319.988,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604018516/04/2025R$ 2.319.988,80