Dados do Empenho:

Número:16040020

Valor Total do Empenho:R$ 2.319.988,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:16040020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.319.988,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80

Pagamento 16040185

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 2.319.988,80

Valor Líquido Pago: R$ 2.319.988,80


Histórico:

RETIFICA-SE POR TRATAR-SE DE ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.85, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1490.23.08.04.01