- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040185
Número:16040020
Valor Total do Empenho:R$ 2.319.988,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:16040020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.319.988,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80
Pagamento 16040185
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 2.319.988,80
Valor Líquido Pago: R$ 2.319.988,80
Histórico:
RETIFICA-SE POR TRATAR-SE DE ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.85, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1490.23.08.04.01