Dados do Empenho:

Número:02010052

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 467.230,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 532.769,03

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010052.003

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 85.114,11

Valor Líquido: R$ 85.114,11

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 85.114,111,00R$ 85.114,11
Total BrutoR$ 85.114,11
Total LiquidoR$ 85.114,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005018120/05/2025R$ 85.114,11